|
|
Faktúra |
298/2023
|
zemný plyn - december 2023
|
605,50 |
s DPH |
|
Z o združenej dodávke elektriny zo dňa 14.8.2017
|
08.12.2023 |
VSE a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
20.12.2023 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
299/2023
|
prehliadka športového náradia a kontrola ihrísk
|
392,00 |
s DPH |
VDP/1-125/2023
|
|
11.12.2023 |
Ľudovít Gereg - Servis |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
18.12.2023 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
300/2023
|
oprava športového náradia
|
1 110,30 |
s DPH |
VDP/1-138/2023
|
|
11.12.2023 |
Jarka Geregová |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
18.12.2023 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
301/2023
|
elektrina - november 2023
|
7 204,98 |
s DPH |
|
Z o združenej dodávke elektriny zo dňa 14.08.2017
|
12.12.2023 |
VSE a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
20.12.2023 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
302/2023
|
svietidlá
|
504,24 |
s DPH |
VDP/1-126/2023
|
|
14.12.2023 |
Elron Elektro, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
20.12.2023 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
303/2023
|
elektroinštalačný materiál
|
99,70 |
s DPH |
osobne školník
|
|
14.12.2023 |
Elron Elektro, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
20.12.2023 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
304/2023
|
pracovný odev a obuv
|
1 185,49 |
s DPH |
osobne O.Feketeová
|
|
14.12.2023 |
Alena Vaculová SLOVEX |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
20.12.2023 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
305/2023
|
pracovná obuv
|
432,00 |
s DPH |
VDP/1-131/2023
|
|
14.12.2023 |
Alena Vaculová SLOVEX |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
20.12.2023 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
306/2023
|
prenájom a pranie rohoží
|
198,79 |
s DPH |
|
č.600329 zo dňa 7.3.2006 v znení Dodatku zo dňa 29.9.2016
|
18.12.2023 |
Lindström s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
20.12.2023 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
307/2023
|
služby Virtuálnej knižnice 2024
|
339,26 |
s DPH |
|
č. VK/09/04/070 zo dňa 30.04.2009
|
18.12.2023 |
Komensky s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
predfaktúra |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
295/2023
|
telekomunikačné služby - tel.ústredňa
|
20,58 |
s DPH |
|
č.0073965 zo dňa 23.12.2003 v znení neskorších dodatkov
|
04.12.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
14.12.2023 |
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
293/2023
|
učebnice
|
1 516,20 |
s DPH |
VDP/1-134/2023
|
|
30.11.2023 |
Libera Terra, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
30.11.2023 |
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
261/2023
|
Právny kuriér pre školy
|
149,00 |
s DPH |
objednávka Mgr. Janočková
|
|
02.11.2023 |
Dr. J. Raabe Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
03.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
276/2023
|
telekomunikačné služby
|
20,58 |
s DPH |
|
č.0073965 zo dňa 23.12.2003 v znení neskorších dodatkov
|
08.11.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
20.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
262/2023
|
elektriny - opravná faktúra
|
-118,49 |
s DPH |
|
o združenej dodávky elektriny zo dňa 14.08.2017
|
02.11.2023 |
VSE a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
263/2023
|
elektrina - opravná faktúra
|
-146,38 |
s DPH |
|
o združenej dodávke elektriny zo dňa 14.08.2017
|
02.11.2023 |
VSE a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
264/2023
|
elektriny - opravná faktúra
|
-153,17 |
s DPH |
|
o združenej dodávke elektriny to dňa 14.08.2017
|
02.11.2023 |
VSE a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
265/2023
|
elektriny - opravná faktúra
|
-119,33 |
s DPH |
|
o združenej dodávke elektriny zo dňa 14.08.2017
|
02.11.2023 |
VSE a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
266/2023
|
SM ostatné ŠKD
|
87,00 |
s DPH |
VDP/1-116/2023
|
|
02.11.2023 |
Daniela Čaradská - CHAROIT |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
záloha |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
267/2023
|
žalúzie a siete
|
199,00 |
s DPH |
VDP/1-105/2023
|
|
03.11.2023 |
KUBIKO s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
03.11.2023 |
22.11.2023 |