|
Faktúra |
186/2017
|
triedne knihy
|
66,68 |
s DPH |
objednávka
|
/
|
24.08.2017 |
CART PRINT, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
24.08.2017 |
28.08.2017 |
|
Faktúra |
193/2017
|
odvoz a zneškodnenie odpadu VKK
|
138,96 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/968/2017
|
/
|
23.08.2017 |
OLO, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
23.08.2017 |
28.08.2017 |
|
Faktúra |
191/2017
|
ŠJ - maľovanie, strop, umývadlá
|
6 093,38 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/896/2017
|
/
|
23.08.2017 |
6+, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
24.08.2017 |
28.08.2017 |
|
Faktúra |
192/2017
|
ŠJ - výmena svietidiel
|
4 240,00 |
s DPH |
Objednávka č.VDP/955/2017
|
/
|
23.08.2017 |
6+, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
04.09.2017 |
28.08.2017 |
|
Zmluva |
-
|
odber zemného plynu
|
|
s DPH |
|
|
22.08.2017 |
innogy Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
29.07.2019 |
|
Faktúra |
190/2017
|
tlačivá
|
248,46 |
s DPH |
Objednávka
|
/
|
21.08.2017 |
ŠEVT, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
26.07.2017 |
28.08.2017 |
|
Faktúra |
185/2017
|
služby poč. siete SNET - III.Q 2017
|
149,37 |
s DPH |
Zmluva č. 1127107 zo dňa 25.05.2007
|
/
|
21.08.2017 |
Združenie používateľov SANET |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
30.08.2017 |
28.08.2017 |
|
Faktúra |
187/2017
|
školská jedáleň - august 2017
|
45,05 |
s DPH |
objednávka - odber vedúcou ŠJ
|
/
|
21.08.2017 |
Dr. J. Raabe Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
30.08.2017 |
28.08.2017 |
|
Faktúra |
174/2017
|
faktúra za júl 2017
|
434,17 |
s DPH |
zmluva č. 620462 zo dňa 21.11.2006
|
/
|
16.08.2017 |
Bratislavská teplárenská a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
16.08.2017 |
28.08.2017 |
|
Faktúra |
184/2017
|
predĺženie domény vdp.sk
|
14,28 |
s DPH |
v súlade s potrebou predĺženia domény
|
/
|
14.08.2017 |
INTERNET SK, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
21.08.2017 |
28.08.2017 |
|
Faktúra |
183/2017
|
dodávka a montáž izol.dvojskla
|
167,74 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/927/2017
|
/
|
14.08.2017 |
RATEP , s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
15.08.2017 |
28.08.2017 |
|
Faktúra |
181/2017
|
prenájom tepovacieho prístroja
|
88,00 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/974/2017
|
/
|
14.08.2017 |
Miroslav Vráblik Rent a Car |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
16.08.2017 |
28.08.2017 |
|
Faktúra |
182/2017
|
elektrina - júl 2017
|
586,12 |
s DPH |
zmluva Z. o združenej dodávke elektriny zo dňa 01.12.2016
|
/
|
14.08.2017 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
31.08.2017 |
28.08.2017 |
|
Zmluva |
-
|
o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
14.08.2017 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
29.07.2019 |
|
Faktúra |
180/2017
|
zemný plyn - august 2017
|
91,00 |
s DPH |
Zmluva č. Z o združenej dodávke plynu č. 30815339/P/2017
|
/
|
11.08.2017 |
innogy Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
28.08.2017 |
28.08.2017 |
|
Faktúra |
179/2017
|
poplatok za odvoz komunálneho odpadu
|
132,72 |
s DPH |
Zmluva č.321898 zo dňa 07.06.2004
|
/
|
11.08.2017 |
Magistrát hl. mesta Bratislavy, dane a poplatky |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
17.08.2017 |
28.08.2017 |
|
Faktúra |
178/2017
|
mesačný poplatok - pevná linka u tajomníčky
|
20,58 |
s DPH |
Zmluva č. 0073965 zo dňa 23.12.2003 v znení neskorších predpisov
|
/
|
11.08.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
18.08.2017 |
28.08.2017 |
|
Faktúra |
177/2017
|
služby Virtruálnej knižnice
|
16,56 |
s DPH |
Zmluva č. VK/09/04/070 zo dňa 30.04.2009
|
/
|
11.08.2017 |
Komensky s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
14.08.2017 |
28.08.2017 |
|
Faktúra |
176/2017
|
telefóny Telekom, Orange
|
50,11 |
s DPH |
Zmluva č. A9541290 a A9541373 zo dňa 17.12.2015
|
/
|
08.08.2017 |
CSS |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
14.08.2017 |
28.08.2017 |
|
Faktúra |
175/2017
|
dezinsekcia (B pavilón)
|
346,08 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/956/2017
|
/
|
07.08.2017 |
Milan Hrabinský -DEMI |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
08.08.2017 |
28.08.2017 |