|
|
Faktúra |
1/2017
|
Office Std 2016 SNGL MVL
|
129,60 |
s DPH |
VDP/22/2017
|
/
|
12.01.2017 |
exe a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
18.01.2017 |
23.01.2017 |
|
|
Faktúra |
238/2023
|
UV sterilizátor
|
219,00 |
s DPH |
VDP/1-103/2023
|
|
11.10.2023 |
expondo GmbH |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
06.10.2023 |
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
226/2023
|
odborné vzdel vych.
|
250,00 |
s DPH |
mailom Mgr. Janetová
|
|
03.10.2023 |
OZ Spoločnosť pre výchovu mimo vyučovania - vychovávatelia |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
05.10.2023 |
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
227/2023
|
telekomunikačné služby - tel.ústredňa
|
20,58 |
s DPH |
|
č.0073965 zo dňa 23.12.2003 v znení neskorších dodatkov
|
04.10.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
18.10.2023 |
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
228/2023
|
učebnice II.stupeň
|
54,50 |
s DPH |
VDPO/1-100/2023
|
|
05.10.2023 |
Vydavateľstvo SNP - Mladé letá, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
09.10.2023 |
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
229/2023
|
ročný členský poplatok
|
33,00 |
s DPH |
|
č.1127107 zo dňa 25.5.2007
|
05.10.2023 |
Združenie používateľov SANET |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
05.10.2023 |
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230/2023
|
SM - čistiace - vrecká do vysávačov
|
25,55 |
s DPH |
VDP/1-099/2023
|
|
05.10.2023 |
Black Shark s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
06.10.2023 |
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
231/2023
|
telefóny Telekom, Orange
|
47,27 |
s DPH |
|
č.A9541290 a A9541373 zo dňa 17.12.2015
|
06.10.2023 |
CSS |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
11.10.2023 |
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
232/2023
|
revízie strojov
|
300,00 |
s DPH |
VDP/1-046/2023
|
|
09.10.2023 |
Telesys Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
16.10.2023 |
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
233/2023
|
zemný plyn - október 2023
|
605,50 |
s DPH |
|
Z o združenej dodávke elektriny zo dňa 14.8.2017
|
10.10.2023 |
VSE a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
23.10.2023 |
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
234/2023
|
odvoz bioodpadu zo ŠJ - september
|
46,08 |
s DPH |
|
zo dňa 14.2.2017
|
10.10.2023 |
CMT Group, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
16.10.2023 |
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
235/2023
|
paušálny servis výťahu v ŠJ
|
16,80 |
s DPH |
|
č.09/2013 zo dňa 21.12.2012
|
10.10.2023 |
MHLiftservis s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
16.10.2023 |
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
236/2023
|
Microsoft Office 2021
|
18,90 |
s DPH |
|
VDP/1-108/2023
|
10.10.2023 |
Digital License Retailer AS., |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
10.10.2023 |
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
237/2023
|
balančné pásky - projekt
|
150,75 |
s DPH |
VDP/1-106/2023
|
|
11.10.2023 |
HOPsaj.sk, Daniel Fajmon |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
10.10.2023 |
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
239/2023
|
tonery
|
120,96 |
s DPH |
VDP/1-107/2023
|
|
11.10.2023 |
Damedis, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
16.10.2023 |
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
224/2023
|
učebnice
|
531,96 |
s DPH |
VDP/1-042/2023
|
|
02.10.2023 |
AITEC, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
31.05.2023 |
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
240/2023
|
deratizácia
|
106,00 |
s DPH |
VDP/1-101/2023
|
|
12.10.2023 |
Milan Hrabinský -DEMI |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
18.10.2023 |
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
241/2023
|
hotelové služby
|
167,00 |
s DPH |
VDP/538/2023 (pri platobnom poukaze)
|
|
12.10.2023 |
SATEL - SLOVAKIA, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
platobný poukaz - preddavok |
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
242/2023
|
elektrina - september 2023
|
5 287,85 |
s DPH |
|
Z o združenej dodávke elektriny zo dňa 14.8.2017
|
12.10.2023 |
VSE a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
30.10.2023 |
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
243/2023
|
prenájom a pranie rohoží
|
198,79 |
s DPH |
|
č.600329 zo dňa 7.3.2006 v znení Dodatku zo dňa 29.9.2016
|
12.10.2023 |
Lindström s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
23.10.2023 |
18.10.2023 |