• Zmluvy a faktúry

  • Zmluvy a faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      Typ:
      Rok:
      Mesiac:
      Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 1/2017 Office Std 2016 SNGL MVL 129,60 s DPH VDP/22/2017 / 12.01.2017 exe a.s. Spojená škola sv. Vincenta de Paul Mgr. Andrea Janočková riaditeľka 18.01.2017 23.01.2017
      Objednávka 1-028/2023 toner - MO 43,70 s DPH 04.04.2023 Alza..cz Spojená škola sv. Vincenta de Paul Mgr. Andrea Janočková riaditeľka 18.04.2023
      Faktúra 047/2023 telekomunikačné služby - tel.ústredňa 20,58 s DPH č.0073965 zo dňa 23.12.2003 v znení neskorších dodatkov 08.03.2023 Slovak Telekom a.s. Spojená škola sv. Vincenta de Paul Mgr. Andrea Janočková riaditeľka 20.03.2023 05.04.2023
      Faktúra 049/2023 dodávka a montáž podlahovej krytiny 3 344,77 s DPH VDP/1-005/2023 09.03.2023 MRK CONTRACT, s.r.o. Spojená škola sv. Vincenta de Paul Mgr. Andrea Janočková riaditeľka 13.03.2023 05.04.2023
      Faktúra 050/2023 odvápnenie - plynový konvektomat 343,20 s DPH telefonicky O.Feketeová 08.03.2023 Telesys Slovakia, s.r.o. Spojená škola sv. Vincenta de Paul Mgr. Andrea Janočková riaditeľka 13.03.2023 05.04.2023
      Faktúra 051/2023 Kniha Šilanovanie ... 20,00 s DPH VDP/1-022/2023 09.03.2023 Vzdelávanie Martin Spojená škola sv. Vincenta de Paul Mgr. Andrea Janočková riaditeľka 13.03.2023 05.04.2023
      Faktúra 052/2023 elektriny - február 2023 6 170,21 s DPH Z o združenej dodávke elektriny zo dňa 14.08.2017 13.03.2023 VSE a.s. Spojená škola sv. Vincenta de Paul Mgr. Andrea Janočková riaditeľka 03.04.2023 05.04.2023
      Faktúra 053/2023 odvoz bioodpadu zo ŠJ - február 34,56 s DPH zo dňa 14.02.2017 13.03.2023 CMT Group, s.r.o. Spojená škola sv. Vincenta de Paul Mgr. Andrea Janočková riaditeľka 16.03.2023 05.04.2023
      Faktúra 054/2023 toner na pytagoriádu 44,70 s DPH VDP/1-023/2023 16.03.2023 Alza.sk, s.r.o. Spojená škola sv. Vincenta de Paul Mgr. Andrea Janočková riaditeľka 14.03.2023 05.04.2023
      Objednávka 1-024/2023 farby na modelársky krúžok 151,22 s DPH 26.03.2023 Trade AZ, s.r.o. Spojená škola sv. Vincenta de Paul Mgr. Andrea Janočková riaditeľka 18.04.2023
      Objednávka 1-025/2023 korková nástenka - projekt 368,25 s DPH 04.04.2023 KOROK24.SK Spojená škola sv. Vincenta de Paul Mgr. Andrea Janočková riaditeľka 18.04.2023
      Objednávka 1-026/2023 Európa - politická mapa - projekt 122,07 s DPH 04.04.2023 Škola.sk, s.r.o. Spojená škola sv. Vincenta de Paul Mgr. Andrea Janočková riaditeľka 18.04.2023
      Objednávka 1-027/2023 Európa po II. svetovej vojne - mapa - projekt 335,00 s DPH 04.04.2023 Učebné pomôcky, s.r.o. Spojená škola sv. Vincenta de Paul Mgr. Andrea Janočková riaditeľka 18.04.2023
      Objednávka 1-029/2023 deratizácia s DPH 12.04.2023 Milan Hrabinský -DEMI Spojená škola sv. Vincenta de Paul Mgr. Andrea Janočková riaditeľka 18.04.2023
      Faktúra 046/2023 teplo - február 2023 6 708,94 s DPH č.620462 zo dňa 21.11.2006 08.03.2023 MH Teplárenský holding. a.s. Spojená škola sv. Vincenta de Paul Mgr. Andrea Janočková riaditeľka 20.03.2023 05.04.2023
      Faktúra 055/2023 konzultačné služby - MS k projektu 378,00 s DPH VDP/1-125/2022 17.03.2023 CNS EuroGrants, s.r.o. Spojená škola sv. Vincenta de Paul Mgr. Andrea Janočková riaditeľka 18.04.2023
      Faktúra 056/2023 Školská jedáleň - mar.23 49,20 s DPH predplatné 22.03.2023 Dr. J. Raabe Slovensko, s.r.o. Spojená škola sv. Vincenta de Paul Mgr. Andrea Janočková riaditeľka 18.04.2023
      Faktúra 057/2023 Žiak so ŠVVP - 33.doplnok 49,40 s DPH pravidelný odber 30.03.2023 Dr. J. Raabe Slovensko, s.r.o. Spojená škola sv. Vincenta de Paul Mgr. Andrea Janočková riaditeľka 18.04.2023
      Faktúra 058/2023 vodné, stočné a zrážky 815,41 s DPH č.PZ002000051173_002 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd 30.03.2023 BVS, a.s. Spojená škola sv. Vincenta de Paul Mgr. Andrea Janočková riaditeľka 18.04.2023
      Faktúra 059/2023 dezinsekcia 105,00 s DPH VDP/1/2023 29.03.2023 Milan Hrabinský -DEMI Spojená škola sv. Vincenta de Paul Mgr. Andrea Janočková riaditeľka 05.04.2023 18.04.2023
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3617