|
|
Faktúra |
95/2017
|
stočné a vodné
|
960,70 |
s DPH |
Zmluva č. 2574 zo dňa 2.7.2003
|
/
|
02.05.2017 |
BVS, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
26.05.2017 |
03.05.2017 |
|
|
Faktúra |
99/2017
|
revízia preliezačiek
|
100,00 |
s DPH |
objednávka č. VDP/399/2017
|
/
|
03.05.2017 |
Ľudovít Gereg - Servis |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
03.05.2017 |
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
97/2017
|
spotrebný materiál na krúžok
|
100,65 |
s DPH |
objednávka č. VDP/535/2017
|
/
|
03.05.2017 |
Mgr. Tomáš Rencz - crafty. sk, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
28.04.2017 |
03.05.2017 |
|
|
Faktúra |
107/2017
|
faktúra za apríl 2017
|
107,14 |
s DPH |
Zmluva č.620462 zo dňa 21.11.2006
|
/
|
09.05.2017 |
Bratislavská teplárenská a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
24.05.2017 |
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
100/2017
|
tonery
|
294,00 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/557/2017
|
/
|
09.05.2017 |
Pryzmat Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
10.05.2017 |
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
106/2017
|
mesačný poplatok - pevná linka u tajomníčky
|
20,58 |
s DPH |
Zmluva č.0073965 zo dňa 23.12.2003 v znení neskorších dodatkov
|
/
|
09.05.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
18.05.2017 |
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
103/2017
|
zemný plyn - máj 2017
|
91,00 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke plynu č. 30815339/P/2017
|
/
|
09.05.2017 |
innogy Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
29.05.2017 |
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
102/2017
|
služby Virtuálnej knižnice
|
16,56 |
s DPH |
Zmluva č. VK/09/04/070 zo dňa 30.04.2009
|
/
|
09.05.2017 |
Komensky s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
15.05.2017 |
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
101/2017
|
telefóny Telekom, Orange
|
51,97 |
s DPH |
Zmluva č.A9541290 a A9541373 zo dňa 17.12.2015
|
/
|
09.05.2017 |
CSS |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
10.05.2017 |
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
104/2017
|
oprava konvektomatu
|
50,40 |
s DPH |
objednávka telefonicky O. Feketeová, vedúca ŠJ
|
/
|
09.05.2017 |
Alvex, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
10.05.2017 |
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
105/2017
|
paušálny servis výťahu v ŠJ
|
16,80 |
s DPH |
Zmluva č.09/2013 zo dňa 21.12.2012
|
/
|
09.05.2017 |
MHLiftservis s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
10.05.2017 |
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
109/2017
|
poplatok za odvoz komunálneho odpadu
|
398,16 |
s DPH |
Zmluva č. 321898 zo dňa 07.06.2004
|
/
|
10.05.2017 |
Magistrát hl. mesta Bratislavy, dane a poplatky |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
18.05.2017 |
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
108/2017
|
oprava mäsomlynčeka
|
86,75 |
s DPH |
objednávka telefonicky O. Feketeová, vedúca ŠJ
|
/
|
10.05.2017 |
Alvex, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
17.05.2017 |
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
110/2017
|
zrážky - apríl 2017
|
162,58 |
s DPH |
Zmluva č. Z 679 zo dňa 01.07.2003
|
/
|
11.05.2017 |
BVS, a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
31.05.2017 |
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
111/2017
|
čistenie WC na 1.poschodí
|
75,98 |
s DPH |
Objednávka č. VDP/543/2017
|
/
|
11.05.2017 |
Eva Fratričová |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
17.05.2017 |
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
112/2017
|
práca, mzdy a odmeňovanie 2018
|
55,87 |
s DPH |
objednávka Ing. Jelenčíková - predĺženie predplatného
|
/
|
15.05.2017 |
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
22.05.2017 |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
113/2017
|
prenájom autobusu (doprava do ŠvP)
|
892,50 |
s DPH |
objednávka č. VDP/354/2017 zo dňa 04.04.2017, ktorú Mgr. Bodnárová dodatočne telefonicky upravila
|
/
|
16.05.2017 |
Blaguss Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
17.05.2017 |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
114/2017
|
elektrina - apríl 2017
|
1 137,06 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny zo dňa 01.12.2016
|
/
|
18.05.2017 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
31.05.2017 |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
115/2017
|
služby poč.siete SANET - II.Q 2017
|
149,37 |
s DPH |
Zmluva č. 1127107 zo dňa 25.05.2007
|
/
|
19.05.2017 |
Združenie používateľov SANET |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
30.05.2017 |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
116/2017
|
dátový kábel pre iPad - pôvodné sme mali poškodené
|
54,94 |
s DPH |
objednávka č. VDP/635/2017
|
/
|
23.05.2017 |
ARAŠID, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
23.05.2017 |
26.05.2017 |