• Zmluvy a faktúry

  • Zmluvy a faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      Typ:
      Rok:
      Mesiac:
      Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 2/2026/092 zemný plyn apríl - byt 173,99 s DPH Z o združenej dodávke elektriny-Dodatok Plyn+ zo dňa 02.11.2023 07.04.2026 Energetika Slovensko, a.s. Spojená škola sv. Vincenta de Paul Mgr. Andrea Janočková riaditeľka 14.04.2026 17.04.2026
      Faktúra 2/2026/093 servisné poplatky za el.nástenku 105,00 s DPH Zmluva o poskytovaní služieb Proxia Live zo dňa 07.04.2026 eSoft services s.r.o. Spojená škola sv. Vincenta de Paul Mgr. Andrea Janočková riaditeľka 14.04.2026 17.04.2026
      Faktúra 2/2026/094 odvoz bioodpadu zo ŠJ - marec 47,61 s DPH zo dňa 14.02.2017 07.04.2026 CMT Group, s.r.o. Spojená škola sv. Vincenta de Paul Mgr. Andrea Janočková riaditeľka 07.04.2026 17.04.2026
      Faktúra 2/2026/095 telekomunikačné služby - tel.ústredňa 21,09 s DPH č.0073965 zo dňa 23.12.2003 v znení neskorších dodatkov 07.04.2026 Slovak Telekom a.s. Spojená škola sv. Vincenta de Paul Mgr. Andrea Janočková riaditeľka 14.04.2026 17.04.2026
      Faktúra 2/2026/088 Žiak so ŠVVP - 45.doplnok 51,00 s DPH pravidelný odber 31.03.2026 Dr. J. Raabe Slovensko, s.r.o. Spojená škola sv. Vincenta de Paul Mgr. Andrea Janočková riaditeľka 07.04.2026 17.04.2026
      Faktúra 2/2026/087 paušálny servis výťahu v ŠJ 18,94 s DPH č.09/2013 zo dňa 21.12.2012 31.03.2026 MHLiftservis s.r.o. Spojená škola sv. Vincenta de Paul Mgr. Andrea Janočková riaditeľka 13.04.2026 17.04.2026
      Faktúra 2/2026/085 Lenovo zdroj 2104.00Kč/87.88 s DPH VDP/1/033/2026 31.03.2026 M Computers s.r.o. Spojená škola sv. Vincenta de Paul Mgr. Andrea Janočková riaditeľka 27.03.2026 17.04.2026
      Objednávka 1/2026/036 toner na MO 17,88 s DPH 31.03.2026 Alza.sk, s.r.o. Spojená škola sv. Vincenta de Paul Mgr. Andrea Janočková riaditeľka 17.04.2026
      Faktúra 2/2026/086 objednávku sme nestihli vyzdvihnúť, preto ju zrušili 203,90 s DPH 31.03.2026 Alza.sk, s.r.o. Spojená škola sv. Vincenta de Paul Mgr. Andrea Janočková riaditeľka 17.04.2026
      Faktúra 2/2026/084 komponenty do PC tajomníčke - operačná pamäť Patriot 188,90 s DPH VDP/1/027/2026 30.03.2026 Alza.sk, s.r.o. Spojená škola sv. Vincenta de Paul Mgr. Andrea Janočková riaditeľka 01.04.2026 17.04.2026
      Faktúra 2/2026/083 hlasové a nehlasové služby 46,48 s DPH Z o poskytovaní verejných služieb zo dňa 06.02.2012 27.03.2026 O2 Slovakia, s.r.o. Spojená škola sv. Vincenta de Paul Mgr. Andrea Janočková riaditeľka 30.03.2026 17.04.2026
      Objednávka 1/2026/032 komponenty na PC pre tajomníčku 203,90 s DPH 26.03.2026 Alza.sk, s.r.o. Spojená škola sv. Vincenta de Paul Mgr. Andrea Janočková riaditeľka 17.04.2026
      Objednávka 1/2026/033 Lenovo zdroj PSU 2104.00Kč s DPH 26.03.2026 M Computers s.r.o. Spojená škola sv. Vincenta de Paul Mgr. Andrea Janočková riaditeľka 17.04.2026
      Objednávka 1/2026/033 Lenovo zdroj PSU 2104.00Kč s DPH 26.03.2026 M Computers s.r.o. Spojená škola sv. Vincenta de Paul Mgr. Andrea Janočková riaditeľka 17.04.2026
      Faktúra 2/2026/082 projektor Panasonic 418,20 s DPH VDP/1/2026/031 26.03.2026 Audio services s.r.o. Spojená škola sv. Vincenta de Paul Mgr. Andrea Janočková riaditeľka 30.03.2026 17.04.2026
      Faktúra 2/2026/081 maliarske práce 5 635,00 s DPH VDP/1/2026/016 26.03.2026 Bratek Marián, maliar-natierač Spojená škola sv. Vincenta de Paul Mgr. Andrea Janočková riaditeľka 30.03.2026 17.04.2026
      Faktúra 2/2026/082 projektor Panasonic 418,20 s DPH VDP/1/2026/031 26.03.2026 Audio services s.r.o. Spojená škola sv. Vincenta de Paul Mgr. Andrea Janočková riaditeľka 30.03.2026 17.04.2026
      Faktúra 2/2026/079 džús Hello na MO 31,81 s DPH VDP/1/2026/029 25.03.2026 Alza s.r.o. Spojená škola sv. Vincenta de Paul Mgr. Andrea Janočková riaditeľka 30.03.2026 17.04.2026
      Faktúra 2/2026/080 komponenty do PC tajomníčke 65,61 s DPH VDP/1/2026/028 25.03.2026 Alza.sk, s.r.o. Spojená škola sv. Vincenta de Paul Mgr. Andrea Janočková riaditeľka 30.03.2026 17.04.2026
      Objednávka 1/2026/031 dataprojektor 2 ks 418,20 s DPH 25.03.2026 Audio services s.r.o. Spojená škola sv. Vincenta de Paul Mgr. Andrea Janočková riaditeľka 17.04.2026
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 61-80/4140