|
Faktúra |
2/2017
|
Školenie
|
78,00 |
s DPH |
VDP/44/2017
|
/
|
18.01.2017 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincevta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
18.01.2017 |
23.01.2017 |
|
Faktúra |
1/2017
|
Office Std 2016 SNGL MVL
|
129,60 |
s DPH |
VDP/22/2017
|
/
|
12.01.2017 |
exe a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
18.01.2017 |
23.01.2017 |
|
Objednávka |
1-012/2023
|
kancelársky papier
|
|
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
16.02.2023 |
|
Objednávka |
1-013/2023
|
elektronická darčeková poukážka
|
20,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
Panta Rei, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
16.02.2023 |
|
Objednávka |
1-014/2023
|
oprava strechy na malej budove
|
1 544.40 |
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
Vasstrex, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
|
16.02.2023 |
|
Faktúra |
014/2023
|
paušálny servis výťahu v ŠJ
|
16,80 |
s DPH |
|
č.09/2023 zo dňa 21.12.2012
|
03.02.2023 |
MHLiftservis s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
13.02.2023 |
16.02.2023 |
|
Faktúra |
015/2023
|
prenájom a pranie rohoží
|
143,39 |
s DPH |
|
č.600329 zo dňa 07.03.2006 v znení Dodatku zo dňa 29.09.2016
|
03.02.2023 |
Lindström s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
13.02.2023 |
16.02.2023 |
|
Faktúra |
016/2023
|
výmena tesnenia dverí - konvektomat Retigo
|
228,00 |
s DPH |
telefonicky O.Feketeová
|
|
06.02.2023 |
Telesys Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
10.02.2023 |
16.02.2023 |
|
Faktúra |
017/2023
|
telefóny Telekom, Orange
|
45,94 |
s DPH |
|
č. A9541290 a A9541373 zo dňa 17.12.2015
|
07.02.2023 |
CSS |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
13.02.2023 |
16.02.2023 |
|
Faktúra |
018/2023
|
zemný plyn - február 2023
|
605,50 |
s DPH |
|
Z o združenej dodávke elektriny zo dňa 14.08.2017
|
07.02.2023 |
VSE a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
27.02.2023 |
16.02.2023 |
|
Faktúra |
019/2023
|
IT outsourcinnngové služby 01/2023
|
348,00 |
s DPH |
|
o poskytovaní komplexnej správy IT zo dňa 20.06.2018
|
08.02.2023 |
ITfire s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
09.02.2023 |
16.02.2023 |
|
Faktúra |
020/2023
|
kancelárske potreby
|
154,79 |
s DPH |
VDP/1-011/2023
|
|
08.02.2023 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
13.02.2023 |
16.02.2023 |
|
Faktúra |
021/2023
|
kancelársky papier
|
492,00 |
s DPH |
VDP/1-012/2023
|
|
08.02.2023 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
13.02.2023 |
16.02.2023 |
|
Faktúra |
023/2023
|
teplo - január 2023
|
7 841,40 |
s DPH |
|
č.620462 zo dňa 21.11.2006
|
08.02.2023 |
MH Teplárenský holding. a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
20.02.2023 |
16.02.2023 |
|
Faktúra |
022/2023
|
telekomunikačné služby - tel.ústredňa
|
20,58 |
s DPH |
|
č.0073965 zo dňa 23.12.2003 v znení neskorších dodatkov
|
08.02.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
20.02.2023 |
16.02.2023 |
|
Faktúra |
024/2023
|
elektr.darč.poukážka
|
20,00 |
s DPH |
VDP/1-013/2023
|
|
09.02.2023 |
Panta Rei, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
09.02.2023 |
16.02.2023 |
|
Faktúra |
025/2023
|
preinštalácia dibondu
|
216,00 |
s DPH |
VDP/1-008/2023
|
|
09.02.2023 |
IMAGEWELL, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
13.02.2023 |
16.02.2023 |
|
Faktúra |
026/2023
|
lyžiarsky pobyt
|
4 800,00 |
s DPH |
vybavovala Mgr. Janáčová - vedúca LK
|
|
13.02.2023 |
Chata Kosodrevina |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
15.02.2023 |
06.03.2023 |
|
Faktúra |
028/2023
|
služby PC siete Sanet - I.Q 2023
|
149,37 |
s DPH |
|
č.1127107 zo dňa 25.05.2007
|
14.02.2023 |
Združenie používateľov SANET |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
27.02.2023 |
06.03.2023 |
|
Faktúra |
029/2023
|
laserová tlačiareň HP
|
312,39 |
s DPH |
VDP/1-015/2023
|
|
20.02.2023 |
Alza.sk, s.r.o. |
Spojená škola sv. Vincenta de Paul |
Mgr. Andrea Janočková |
riaditeľka |
17.02.2023 |
06.03.2023 |